| 索引号 | 3212020031/2017-06161806 | 主题分类 | 财政、金融、审计 |
| 发布机构 | 城西街道 | 发文日期 | 2017-06-16 |
| 发文字号 | 时 效 | 有效 |
- 信息来源:海陵
- 发布日期:2017-06-16 00:00
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一、部门概况
(一)部门主要职责
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级决定和命令,依法行政。
2.负责辖区内党建工作,切实抓好党的组织、思想和作风建设,加强党风廉政建设,抓好党员、干部队伍的培养发展和教育管理。
3.明确本街道的主体功能区定位和发展目标,因地制宜制订本镇经济和社会发展规划,并组织实施,促进区域经济社会发展。
4.认真执行本级党代会和人代会的决议,保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。
5.加强农村服务体系的建设,提高服务“三农”的水平,促进农村生产力的发展。
6.加强民主法制建设,强化社会管理综合治理,建立和完善镇综治信访维稳平台,保持社会和谐稳定。
7.搞好镇村规划、建设和管理,保护土地资源,做好基础设施建设和环境保护工作。
8.负责辖区内文化、教育、体育、医疗卫生、科技、人口和计划生育、社会保障、民政优抚、残联、商会、信息建设等工作,促进社会各项事业健康协调发展。
9.负责辖区内人大、政协、人武、工会、共青团和妇联等联络工作。
10.负责辖区内重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置。
(二)内设机构及下属单位
内设机构22个,分别是:党政办公室、组织科、宣传科、监察室、综治办、人武部、工会、妇联、团工委、工业科、农业科、农经站、招商办、服务业科、民政科、建设科、卫生和计划生育科、安监办、城管办、信访办、社保所、统计站。
下属单位5个,分别是:经济发展服务中心、城乡工作服务中心、政法综治中心、社会事务服务中心、宣传文化中心。
(三)2016年主要工作完成情况
1、经济保持平衡增长。
2、社会总体保持稳定形势。不断注重强化基层社区的群众基础工作,信访矛盾积案得到妥善化解,企业改制职工遗留问题的解决措施妥善实施,村民待遇、股民分配机制运行趋于正常化。安全生产监管有力,标准化建设继续推进,安全生产保持良好形势。依法阳光征收,保证了征收平稳实施。街道社会形势总体保持和谐稳定,为街道各项工作的开展创造了良好的社会环境。
3、服务民生效果有所提升。在全街道范围内深入开展文明城市创建活动,进一步改进了环境管理工作机制,在确保创建效果的同时,社会文明程度有了一定的提升。扎实推进村庄环境长效管理工作,在街道所有涉农村居全面开展“康居乡村”环境整治活动,村庄环境普遍大有提升,同时,进一步完善了长效管理机制。
4、服务品牌创建水平有所提升。5个项目获市公益创投项目,2个项目获省公益创投项目,1个项目申报国家项目,10个社区获得区十佳品牌,品牌建设成效斐然。美德善行社会组织工作社会效应进一步放大,资金筹集和社会帮扶都取得实效。
5、干部队伍建设有所提升。深入开展了党的群众路线教育实践活动,干部队伍的素质得到了提升,廉洁纪律进一步严明,工作作风得到了进一步强化。开展作风建设年活动,进一步规范了作风效能纪律和制度。
二、2016年收支决算情况
2016年部门决算收支表包含泰州市海陵区城西街道办事处、泰州市海陵区城西卫生院的收支情况。
(一)收入决算
当年收入决算6165万元,具体为:
1、财政拨款收入4654万元,其中政府性基金预算财政拨款26万元。
2、事业收入879万元,主要是:医疗卫生服务收费等;
3、上级补助收入632万元;
(二)支出决算
当年支出决算6165万元。
按功能科目分类:一般公共服务支出2348万元,主要用于机关和下属单位开展工作而发生的基本支出和专项支出;公共安全支出445万元,主要用于政府维护社会公共安全而发生的基本支出和专项支出;文化体育与传媒支出4万元;社会保障和就业支出190万元,主要政府在社会保障与就业方面发生的基本支出和专项支出;医疗卫生与计划生育支出1839万元,主要用于政府医疗卫生与计划生育管理方面发生的基本支出和专项支出;节能环保支出44万元,主要用于省级村庄环境整治引导资金的支出;城乡社区支出370万元,主要用于政府城乡社区事务方面发生的支出;农林水支出262万元,主要用于农业事务及部分水利事务发生的支出;资源勘探信息等支出281万元,主要用于支持中小企业发展和管理及其他资源勘探电力信息等方面支出;援助其他地区支出90万元,主要用于援疆援藏教育事业而发生的支出;住房保障支出216万元,主要用于机关和下属单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、新职工购房补贴以及发放提租补贴等支出;其他支出77万元,其中社会福利的彩票公益金支出26万元。
三、2016年财政拨款支出情况
2016年财政拨款支出决算安排4654万元,其中:一般公共服务支出2348万元,基本支出2258万元,项目支出90万元;公共安全支出445万元,基本支出445万元;文化体育与传媒支出4万元,基本支出4万元;社会保障和就业支出190万元,基本支出190万元;医疗卫生与计划生育支出388万元,基本支出19万元,项目支出369万元;节能环保支出44万元,项目支出44万元;城乡社区支出370万元,基本支出370万元;农林水支出262万元,基本支出9万元,项目支出253万元;资源勘探信息等支出281万元,项目支出281万元;援助其他地区支出90万元,项目支出90万元;住房保障支出156万元,基本支出156万元;其他支出77万元,项目支出77万元。
四、2016年“三公”经费决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费用支出决算2万元,占2%,与2015年相比,增长200%,主要原因是15年发生因公出国(境)几乎很少;公务用车购置及运行费支出决算49万元,占49%,与2015年相比,下降32%,主要原因是开支缩减;公务接待费支出决算49万元,占49%,下降7.5%,主要原因是公务接待开支缩减。具体情况如下:
1.因公出国(境)支出2万元。全年因公出国(境)团组共计1个。开支的内容包括:招商引资事务。
2.公务用车购置及运行费支出49万元。其中:公务用车运行支出49万元。主要用于公车运行加油、保险、维修(护)等费用支出。2016年,一般公共财政拨款开支运行的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出49万元。其中:国内公务接待支出49万元,主要用于招商引资及日常客商接待等,。